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内部财务审计报告(合集17篇)

Michelle

【简介】感谢网友“Michelle”参与投稿,下面是小编收集整理的内部财务审计报告(共17篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

篇1:财务内部审计报告

财务内部审计报告【篇一】

(一)一次性审计方式。

这是在年度财务会计报告编制完毕后进行的审计工作,在实施审计过程中有三个阶段:

1.初步检查。它对财务会计报告所反映的财务状况和经营成果的主要内容都重点加以检查,查明财务会计报告决算中存在的主要问题。工业企业一般考虑核实财产物资、检查产品成本、审查当年损盈和分配等要点。

2.重点审核。根据查明的主要问题,进行实质性检查,采取抽查、详查、验算、核对等方法,取得审计证据,加以分析研究,提出评价意见。

3.综合评价。依据主要问题的评价意见,分清主次,综合评价,构成财务会计报告的评价意见。在此基础上,编写审计报告,确定被审计年度财务会计报告的真实性、合法性和效益性。审计报告连同主要审计证据、重要问题处理意见以及与被审计单位不同的重要意见一并报送主管审计工作的负责人核批,作出审计决定或意见,送达被审计单位。

一次性审计方式要把握两点:

…… 此处隐藏35360字 ……

我局内审股成立于4月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

---7月审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下:

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。

3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、

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